Отчет о выполнении программы социально-экономического развития

Не выполнено.

Предлагаем исключить данное мероприятие из ПСЭР 2008 г. в связи с тем, что деятельность государственных учреждений, подведомственных префектуре ЦАО, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, была рассмотрена в рамках проведенного 02.07.2008 заседания Коллегии префектуры "О рассмотрении итогов комплексной проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества города Москвы органами исполнительной власти и бюджетополучателями ЦАО" (период проверки - с 01.01.2006 по 31.12.2007), а ГУП «Генеральная дирекция по обеспечению объектов городской инфраструктуры ЦАО» и ГУП «Генеральная дирекция по ремонту и эксплуатации дорог, благоустройству и озеленению территории ЦАО» планируются к преобразованию в ГУ не ранее 3 квартала т.г.

2.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ГУ, подведомственных управам районов.

10 ГУ

в течение года

Выполнено. (100% от плана на год)

10 ГУ

В рамках проведенного 02.07.2008 заседания Коллегии префектуры "О рассмотрении итогов комплексной проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества города Москвы органами исполнительной власти и бюджетополучателями ЦАО" (период проверки - с 01.01.2006 по 31.12.2007) были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ГУ управ районов. По итогам принято решение об устранении выявленных проверкой нарушений и недостатков в 3 квартале 2008.

Таблица 2. Исполнение дополнительных расходов города Москвы с окружного уровня, передаваемых городским и окружным отраслевым органам исполнительной власти

(млн.руб.)

Направления расходов

План расходов на год

Факт расходов за первое полугодие

Дополнительные расходы на поддержку учреждений образования с окружного уровня

243,68

55,61

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

70,50

16,89

Дополнительные расходы на поддержку учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта

78,45

13,38

Дополнительные расходы на финансирование мероприятий по социальной политике окружного уровня

113,51

38,90

ИТОГО:

506,14

124,78

Таблица 3. Исполнение дополнительных расходов города Москвы с окружного уровня

(млн.руб.)

Направления расходов

План расходов на год

Факт расходов за первое полугодие

Расходы на финансирование инвестиционных программ и градостроительной деятельности

661,40

145,60

Расходы на финансирование реновации нежилых помещений

-

-

Дополнительные расходы на финансирование иных мероприятий окружного уровня

546,60

154,00

Дополнительные расходы на поддержку жилищного хозяйства округа

782,20

168,80

Дополнительные расходы на поддержку учреждений образования с окружного уровня

7,52

1,79

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

206,55

85,90

Дополнительные расходы на поддержку учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта

120,20

27,17

Дополнительные расходы на финансирование мероприятий по социальной политике окружного уровня

39,20

5,40

ИТОГО:

2 363,67

588,66

Таблица 4. Показатели развития государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре и управам районов

Показатели

Единица измерения

Первое полугодие 2007 г.

(факт)

Первое полугодие 2008 г.

(факт, предварительно)

по ГУП, подведомственным префектуре

по ГУП, подведомственным управам районов

по ГУП, подведомственным префектуре

по ГУП, подведомственным управам районов

Количество государственных унитарных предприятий

ед.

8,0

64,0

8

50**

Объем промышленной продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов

млн. руб.

147,2

1 035,4

176,5*

1131,9*

Розничный товарооборот

млн. руб.

-

1,7

0*

0*

Объем платных услуг населению

млн. руб.

35,3

139,3

40,6*

109,6*

Инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования

млн. руб.

769,6

0,2

958,3*

0*

В том числе за счет бюджета города Москвы

млн. руб.

765,9

-

957,8*

0*

Численность работников

чел.

868,0

1 962,0

852

906

Фонд заработной платы работников

млн. руб.

112,0

170,2

141,1*

102,4*

*представлены предварительные данные, окончательные данные могут быть представлены после формирования балансов за 1 полугодие 2008 г., т.е. после 31.07.08 г.

**всего в ведомственном подчинении префектуры и управ районов находятся 58 ГУП (ППМ от 28.08.07 г. № 758-ПП), из которых 33 ликвидируются и отчетность по ним не представлена.

  1. Отчет о выполнении программы Социально-экономического развития района Соколиная гора за 2010г

    Содержательный отчет
    Название района произошло по находившемуся здесь с середины XVII века Потешному соколиному двору, где содержались соколы и кречеты для охоты царя Алексея Михайловича.
  2. Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития города Глазова на 2010 2014 годы за 2010 год

    Содержательный отчет
    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям в действующих ценах
  3. Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития города Глазова на 2005 2009 годы (1)

    Содержательный отчет
    В течение отчетного года крупными и средними предприятиями произведено промышленной продукции (без НДС и акцизов) на сумму 20 млрд. 989 млн. 62,6 тыс.
  4. Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития города Глазова на 2005 2009 годы (2)

    Содержательный отчет
    Крупными и средними предприятиями произведено промышленной продукции (без НДС и акцизов) на сумму 15 млрд. 878 млн. 957,9 тыс. рублей или 127,8 % в действующих ценах к январю-декабрю 2006 года.
  5. Отчет по Плану социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 год по реализации Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы за 2009 год № п/п

    Содержательный отчет
    Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года утверждена законом Удмуртской Республики от 09.10.2009 г. №40-РЗ
  6. Об отчете о выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за 2004 год

    Решение
    Заслушав отчет начальника планово-экономического управления мэрии Фуникова С. В. о выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за 2004 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
  7. «О ходе выполнения Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2007 год, Плана действий Правительства Республики Бурятия и Госзаказа на управления Республики Бурятия на 2007 год министерством экономики Республики Бурятия»

    Доклад
    Вопрос: «О ходе выполнения Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2007 год, Плана действий Правительства Республики Бурятия и Госзаказа на управления Республики Бурятия на 2007 год министерством экономики Республики Бурятия»
  8. Краткие итоги выполнения Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2005-2007 годы

    Доклад
    В 2007 году деятельность министерства была направлена на выполнение задач, поставленных в Программе социально-экономического развития на 2005-2007 годы, Посланий Президента РФ, а также на выполнение новых функций в рамках разграничений
  9. Отчет об исполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год

    Содержательный отчет
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах

Другие похожие документы..